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      2019年度婁底市第一人民醫(yī)院?jiǎn)挝徊块T決算

       

      目錄

      第一部分婁底市第一人民醫(yī)院概況

      一、部門職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分2019年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      第三部分2019年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      九、預(yù)算績(jī)效情況說明

      十、其他重要事項(xiàng)情況說明

      第四部分名詞解釋

      第五部分附件

      第一部分

      婁底市第一人民醫(yī)院概況

      一、部門職責(zé):我院是在市委市政府和市衛(wèi)生計(jì)生委的領(lǐng)導(dǎo)下,是一所集醫(yī)療、保健、教學(xué)、科研于一體的地市級(jí)國家三級(jí)綜合性醫(yī)院。醫(yī)院秉承“以病人為中心”的服務(wù)宗旨,以“倚上聯(lián)下、強(qiáng)內(nèi)拓外、揚(yáng)長(zhǎng)扶弱、綜合提升”為發(fā)展理念,為人民群眾健康保駕護(hù)航。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置:我院是婁底市人民政府主辦、婁底市衛(wèi)生計(jì)生委主管的副處級(jí)差額撥款事業(yè)單位,本單位無二級(jí)機(jī)構(gòu),設(shè)院長(zhǎng)、黨委書記等黨政領(lǐng)導(dǎo)7名,內(nèi)設(shè)53個(gè)科室,其中行政后勤機(jī)構(gòu)15個(gè):黨政辦、財(cái)務(wù)科、人事科、安保科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)??频?;臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室38個(gè):消化內(nèi)科、兒科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸腫瘤科、心血管內(nèi)科、骨科、神經(jīng)外科、普外科、化驗(yàn)室、B超室、胃腸鏡室、心電圖室等。我院只包含本級(jí)預(yù)算,現(xiàn)在職職工810余人,編制床位1200張,占地面積約4萬余平方米,業(yè)務(wù)收入規(guī)模在2.7億元以上。

      三、2019年度部門決算情況說明

      我院2019年部門決算匯總單位只包含本級(jí)決算,無二級(jí)機(jī)構(gòu)決算。

      第二部分

      部門決算表

      收入支出決算總表

      部門:婁底市第一人民醫(yī)院                  公開01表                  單位:萬元

      收入

      支出

      項(xiàng)    目

      行次

      決算數(shù)

      項(xiàng)    目

      行次

      決算數(shù)

      欄    次

       

      1

      欄    次

       

      2

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

      1

      1168.15

      一、一般公共服務(wù)支出

      14

       

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

      2

       

      二、外交支出

      15

       

      三、上級(jí)補(bǔ)助收入

      3

        68.88

      三、國防支出

      16

       

      四、事業(yè)收入

      4

      24187.78

      四、公共安全支出

      17

       

      五、經(jīng)營收入

      5

       

      五、教育支出

      18

       

      六、附屬單位上繳收入

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      19

       

      七、其他收入

      7

      1700.54

      七、……

      20

       
       

      8

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      21

      27950.73

      本年收入合計(jì)

      9

      27125.35

      本年支出合計(jì)

      22

       

               用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

      10

        825.37

                      結(jié)余分配

      23

       

               年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      11

       

                      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      24

       
       

      12

         

      25

       

      總計(jì)

      13

       

      總計(jì)

      26

       

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

       

      收入決算表

      部門:婁底市第一人民醫(yī)院                  公開02表                  單位:萬元

      項(xiàng)    目

      本年收入合計(jì)

      財(cái)政撥款收入

      上級(jí)補(bǔ)助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計(jì)

      27125.35

      1168.15

      68.88

      24187.78

         

      1700.54

      210

      衛(wèi)生健康支出

      27125.35

      1168.15

      68.88

      24187.78

         

      1700.54

      210002

      公立醫(yī)院

      26964.18

      1006.98

      68.88

      24187.78

         

      1700.54

      2100201

      綜合醫(yī)院

      26964.18

      1006.98

      68.88

      24187.78

         

      1700.54

      21004

      公共衛(wèi)生

      161.17

      161.17

               

      2100499

      其他公共衛(wèi)生支出

      161.17

      161.17

               

      注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

       

      支出決算表

      部門 :婁底市第一人民醫(yī)院                  公開03表                  單位:萬元

      項(xiàng)    目

      本年支出合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      上繳上級(jí)支出

      經(jīng)營支出

      對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計(jì)

      27125.35

      27789.56

      161.17

           

      210

      衛(wèi)生健康支出

      27125.35

      27789.56

      161.17

           

      21002

      公立醫(yī)院

      26964.18

      27789.56

             

      2100201

      綜合醫(yī)院

      26964.18

      27789.56

             

      21004

      公共衛(wèi)生

      161.17

       

      161.17

           

      2100499

        其他公共衛(wèi)生支出

      161.17

       

      161.17

           
                     

      注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

       

      財(cái)政撥款收入支出決算總表

      部門:婁底市第一人民醫(yī)院                  公開04表                  單位:萬元

      收入

      支出

      項(xiàng)    目

      行次

      金額

      項(xiàng)    目

      行次

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      欄    次

       

      1

      欄    次

       

      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      1

      1168.15

      一、一般公共服務(wù)支出

      15

           

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      2

       

      二、外交支出

      16

           
       

      3

       

      三、國防支出

      17

           
       

      4

       

      四、公共安全支出

      18

           
       

      5

       

      五、教育支出

      19

           
       

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      20

           
       

      7

       

      七、…

      21

           
       

      8

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      22

      1168.15

      1168.15

       

      本年收入合計(jì)

      9

       

      本年支出合計(jì)

      23

           

      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      10

       

      年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      24

           

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      11

         

      25

           

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      12

         

      26

           
       

      13

         

      27

           

      總計(jì)

      14

       

      總計(jì)

      28

           

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

       

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      部門:婁底市第一人民醫(yī)院                  公開05表                  單位:萬元

      項(xiàng) 

      本年支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      欄次

      1

      2

      3

      合計(jì)

      1168.15

      1006.98

      161.17

      210

      衛(wèi)生健康支出

      1168.15

      1006.98

          161.17

      21002

      公立醫(yī)院

          1006.98

      1006.98

       

      2100201

      綜合醫(yī)院

          1006.98

      1006.98

       

      21004

      公共衛(wèi)生

          161.17

       

           161.17

      2100499

      其他公共衛(wèi)生支出

          161.17

       

           161.17

               

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

       

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      部門:                           公開06表                  單位:萬元

      經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      301

      工資福利支出

      995.80

      302

      商品和服務(wù)支出

       

      307

      債務(wù)利息及費(fèi)用支出

       

      30101

        基本工資

      995.80

      30201

        辦公費(fèi)

       

      30701

        國內(nèi)債務(wù)付息

       

      30102

        津貼補(bǔ)貼

       

      30202

        印刷費(fèi)

       

      30702

        國外債務(wù)付息

       

      30103

        獎(jiǎng)金

       

      30203

        咨詢費(fèi)

       

      310

      資本性支出

       

      30106

        伙食補(bǔ)助費(fèi)

       

      30204

        手續(xù)費(fèi)

       

      31001

        房屋建筑物購建

       

      30107

        績(jī)效工資

       

      30205

        水費(fèi)

       

      31002

        辦公設(shè)備購置

       

      30108

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

       

      30206

        電費(fèi)

       

      31003

        專用設(shè)備購置

       

      30109

        職業(yè)年金繳費(fèi)

       

      30207

        郵電費(fèi)

       

      31005

        基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

       

      30110

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

       

      30208

        取暖費(fèi)

       

      31006

        大型修繕

       

      30111

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

       

      30209

        物業(yè)管理費(fèi)

       

      31007

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

       

      30112

        其他社會(huì)保障繳費(fèi)

       

      30211

        差旅費(fèi)

       

      31008

        物資儲(chǔ)備

       

      30113

        住房公積金

       

      30212

        因公出國(境)費(fèi)用

       

      31009

        土地補(bǔ)償

       

      30114

        醫(yī)療費(fèi)

       

      30213

        維修(護(hù))費(fèi)

       

      31010

        安置補(bǔ)助

       

      30199

        其他工資福利支出

       

      30214

        租賃費(fèi)

       

      31011

        地上附著物和青苗補(bǔ)償

       

      303

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      11.18

      30215

        會(huì)議費(fèi)

       

      31012

        拆遷補(bǔ)償

       

      30301

        離休費(fèi)

       

      30216

        培訓(xùn)費(fèi)

       

      31013

        公務(wù)用車購置

       

      30302

        退休費(fèi)

       

      30217

        公務(wù)接待費(fèi)

       

      31019

        其他交通工具購置

       

      30303

        退職(役)費(fèi)

       

      30218

        專用材料費(fèi)

       

      31021

        文物和陳列品購置

       

      30304

        撫恤金

       

      30224

        被裝購置費(fèi)

       

      31022

        無形資產(chǎn)購置

       

      30305

        生活補(bǔ)助

       

      30225

        專用燃料費(fèi)

       

      31099

        其他資本性支出

       

      30306

        救濟(jì)費(fèi)

       

      30226

        勞務(wù)費(fèi)

       

      399

      其他支出

       

      30307

        醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

       

      30227

        委托業(yè)務(wù)費(fèi)

       

      39906

        贈(zèng)與

       

      30308

        助學(xué)金

       

      30228

        工會(huì)經(jīng)費(fèi)

       

      39907

        國家賠償費(fèi)用支出

       

      30309

        獎(jiǎng)勵(lì)金

       

      30229

        福利費(fèi)

       

      39908

        對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

       

      30310

        個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

       

      30231

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

       

      39999

        其他支出

       

      30399

        對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

       

      30239

        其他交通費(fèi)用

             
           

      30240

        稅金及附加費(fèi)用

             
           

      30299

        其他商品和服務(wù)支出

             

      人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

      1006.98

      公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

       

      注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

       

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      部門:                         公開07表                  單位:萬元

      預(yù)算數(shù)

      決算數(shù)

      合計(jì)

      因公出國(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)

      接待費(fèi)

      合計(jì)

      因公出國(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)

      接待費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車購置費(fèi)

      公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車購置費(fèi)

      公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

               

               

      注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);

      決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

       

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      部門:                                    公開08表                  單位:萬元

      項(xiàng)    目

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計(jì)

      基本支出  

      項(xiàng)目支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計(jì)

                 
                     
                     
                     
                     

      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

      第三部分

      2019年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2019年全年收入27125.35萬元,2018年總收入24495.01萬元,同比增加10.74%;2019年總支出27950.73萬元,2018年總支出24597.82萬元,同比增加13.63%。

      二、收入決算情況說明

      2019年總收入27125.35萬元,其中財(cái)政撥款收入1168.15萬元,醫(yī)療收入24187.78萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入68.88萬元,其他收入1700.54萬元??偸杖胪仍黾?630.34萬元,其中財(cái)政撥款收入比上年增加102.95萬元,主要用于醫(yī)院改革;醫(yī)療收入增加1185.46萬元,主要原因門診收入增長(zhǎng)幅度較大;上級(jí)補(bǔ)助收入增加68.88萬元,主要用于基層衛(wèi)生人員培訓(xùn);其他收入增加1273.05萬元,主要是體檢及其他項(xiàng)目收入增加。

      三、支出決算情況說明

      2019年總支出27950.73萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出10002.03萬元,占總支出35.78%;折舊費(fèi)1150.14萬元,占總支出4.11%;其他商品及服務(wù)支出15735.66萬元,占總支出56.30%。總支出比上年增加3352.91萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)增加897.26萬元,主要是因?yàn)槿藛T需求增加、新績(jī)效改革方案的執(zhí)行;折舊費(fèi)增加343.44萬元,主要是因?yàn)樾聲?huì)計(jì)制度改革,所有資產(chǎn)多補(bǔ)提一個(gè)月折舊費(fèi);其他支出增加 2004.39 萬元,主要是藥品消耗、衛(wèi)生材料費(fèi)、宣傳費(fèi)等的增加。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      2019年財(cái)政撥款總收入1168.15萬元,比上年增加9.66%,均為 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。財(cái)政撥款總支出1168.15萬元,比上年增加9.66%,均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。財(cái)政撥款收入支出增加原因主要是增補(bǔ)公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2019年度財(cái)政撥款支出1168.15萬元,占本年支出合計(jì)的4.18%,與2018年相比,財(cái)政撥款支出增加102.95萬元,增長(zhǎng)9.67%,主要是醫(yī)院職工人數(shù)增加,人員經(jīng)費(fèi)開支增加。

      (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2019年度財(cái)政撥款支出1168.15萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1168.15萬元,其中基本支出1006.98萬元,占86.20%,用于醫(yī)院職工人員經(jīng)費(fèi)支出;項(xiàng)目支出161.17萬元,占13.8%,用于全科醫(yī)生培訓(xùn)支出。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      2019年度財(cái)政撥款基本支出1006.98萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)995.80萬元,占基本支出的98.89%,主要包括基本工資;退休經(jīng)費(fèi)11.18萬元,占基本支出的1.11%。

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

      “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況: 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出為0.00元,與上年數(shù)相等。2019年沒有購置和處置車輛,年末車輛保有量7臺(tái)。

      (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況:2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為0.00元,與上年數(shù)相等。

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

      九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

      本單位因是公益性事業(yè)單位,屬于差額撥款,預(yù)算目標(biāo)是以公益性質(zhì)為主,以本單位自主收支作為運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

      十、其他重要事項(xiàng)情況說明

      (一)一般性支出情況

      會(huì)議費(fèi)支出情況:2019年會(huì)議費(fèi)51.95萬元,較2018年23.12萬元增加28.83萬元,因醫(yī)院2019年召開的各類學(xué)術(shù)會(huì)議增加。人員經(jīng)費(fèi)支出情況:2019年人員經(jīng)費(fèi)支出10002.03萬元,較2018年增加897.26萬元,主要是因?yàn)樾麻_設(shè)科室,人員需求增加、新績(jī)效改革方案的執(zhí)行。

      (二)國有資產(chǎn)占用情況

      截至2019年12月31日,固定資產(chǎn)總額16015.57萬元,其中房屋6093.09萬元,公務(wù)用車7臺(tái),其他固定資產(chǎn)9922.48萬元。單價(jià)價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺(tái)(配電屏75.44萬元、血透室凈化空調(diào)132.38萬元、2臺(tái)直燃吸收式溴化鋰?yán)錅厮畽C(jī)211.27萬元、遠(yuǎn)大一體化直燃機(jī)458.47萬元),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備7臺(tái)(超聲診斷儀器113.76萬元、全身彩色超聲儀116.20萬元、凈化手術(shù)間設(shè)備131.1萬元、彩色多普勒儀232萬元、電子腸胃鏡240萬元、雙板全跟蹤數(shù)字放射成像系統(tǒng)248萬元、螺旋CT356.38萬元)。

      (三)政府采購支出情況

      2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無政府采購支出。

      第四部分名詞解釋

      (一)一般公共預(yù)算撥款收入:指婁底市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      (二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

      (三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

      (六)應(yīng)收在院病人醫(yī)療款:本科目核算醫(yī)院因提供醫(yī)療服務(wù)而應(yīng)向住院病人收取的醫(yī)療款,醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照住院病人對(duì)應(yīng)收在院病人醫(yī)療款進(jìn)行明細(xì)核算。

      (七)事業(yè)收入:核算醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入,不包括從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。


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